INFORMAÇÕES DA DESPESA
Data | 02/01/2025 | ||
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Etapa | Liquidação | ||
Valor | R$ 1.421,16 | ||
Credor | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | CPF/CNPJ | 07047251000170 |
Código U.O. | 0801 | ||
Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Saúde | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1500100200 | ||
Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
Gestora | SMS | PA | 2065 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 02010037 | ||
Nota Fiscal | |||
Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
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11/02/2025 | R$ 1.421,16 | 2025 | 02010037 |
Total Pago: | R$ 1.421,16 |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência