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INFORMAÇÕES DA DESPESA

Data 22/01/2025
Etapa Liquidação
Valor R$ 108,90
Credor INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ 29979036004219
Código U.O. 0301
Descrição U.O. Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
Elemento 33904700
Descrição Elemento Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte 1500000000
Descrição Fonte Recursos não vinculados de Impostos
Gestora SEAFIN PA 2012
Processo Administrativo
Número Empenho 02010053
Nota Fiscal
Descrição GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Fonte dos dados: Sistema de Transparência

HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

LIQUIDAÇÕES

Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.

PAGAMENTOS
Data Valor Exercício N° Empenho
22/01/2025 R$ 108,90 2025 02010053
Total Pago: R$ 108,90
Fonte dos dados: Sistema de Transparência