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INFORMAÇÕES DA DESPESA

Data 25/02/2025
Etapa Liquidação
Valor R$ 1.980,00
Credor JOSE CLEUTON DE SOUSA ARAUJO CPF/CNPJ 06395050311
Código U.O. 0401
Descrição U.O. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
Elemento 33903600
Descrição Elemento Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Fonte 1500000000
Descrição Fonte Recursos não vinculados de Impostos
Gestora SEINFRA PA 2021
Processo Administrativo
Número Empenho 27010023
Nota Fiscal 791
Descrição GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Fonte dos dados: Sistema de Transparência

HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

LIQUIDAÇÕES

Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.

PAGAMENTOS
Data Valor Exercício N° Empenho
20/03/2025 R$ 1.980,00 2025 27010023
Total Pago: R$ 1.980,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência