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INFORMAÇÕES DA DESPESA

Data 10/04/2025
Etapa Liquidação
Valor R$ 894,56
Credor ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF/CNPJ 07047251000170
Código U.O. 0801
Descrição U.O. Secretaria Municipal de Saúde
Elemento 33903900
Descrição Elemento Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte 1500100200
Descrição Fonte Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Gestora SMS PA 2065
Processo Administrativo
Número Empenho 01040031
Nota Fiscal
Descrição GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Fonte dos dados: Sistema de Transparência

HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

LIQUIDAÇÕES

Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.

PAGAMENTOS
Data Valor Exercício N° Empenho
23/06/2025 R$ 894,56 2025 01040031
Total Pago: R$ 894,56
Fonte dos dados: Sistema de Transparência