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INFORMAÇÕES DA DESPESA

Data 30/04/2025
Etapa Liquidação
Valor R$ 8.253,30
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS CPF/CNPJ 35808129044
Código U.O. 0801
Descrição U.O. Secretaria Municipal de Saúde
Elemento 33903600
Descrição Elemento Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Fonte 1500100200
Descrição Fonte Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Gestora SMS PA 2065
Processo Administrativo
Número Empenho 30040028
Nota Fiscal
Descrição GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Fonte dos dados: Sistema de Transparência

HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

LIQUIDAÇÕES

Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.

PAGAMENTOS
Data Valor Exercício N° Empenho
30/04/2025 R$ 8.253,30 2025 30040028
Total Pago: R$ 8.253,30
Fonte dos dados: Sistema de Transparência