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INFORMAÇÕES DA DESPESA

Data 20/05/2025
Etapa Liquidação
Valor R$ 6.086,59
Credor SECRETARIA DAS CIDADES CPF/CNPJ 05541424000187
Código U.O. 0401
Descrição U.O. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
Elemento 31909600
Descrição Elemento Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Fonte 1500000000
Descrição Fonte Recursos não vinculados de Impostos
Gestora SEINFRA PA 2021
Processo Administrativo
Número Empenho 20050003
Nota Fiscal
Descrição GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Fonte dos dados: Sistema de Transparência

HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

LIQUIDAÇÕES

Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.

PAGAMENTOS
Data Valor Exercício N° Empenho
20/05/2025 R$ 6.086,59 2025 20050003
Total Pago: R$ 6.086,59
Fonte dos dados: Sistema de Transparência