INFORMAÇÕES DA DESPESA
Data | 30/06/2025 | ||
---|---|---|---|
Etapa | Liquidação | ||
Valor | R$ 874,33 | ||
Credor | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | CPF/CNPJ | 07047251000170 |
Código U.O. | 0801 | ||
Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Saúde | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1500100200 | ||
Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
Gestora | SMS | PA | 2065 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 03030013 | ||
Nota Fiscal | 170324543 | ||
Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
03/04/2025 | 157602746 | R$ 109,81 |
06/05/2025 | 161670159 | R$ 1.871,55 |
06/05/2025 | 161872806 | R$ 698,97 |
07/05/2025 | - | R$ 1.097,37 |
19/05/2025 | 161992752 | R$ 799,58 |
29/05/2025 | 165943370 | R$ 2.375,17 |
04/06/2025 | 166078238 | R$ 727,70 |
09/06/2025 | - | R$ 1.111,38 |
07/07/2025 | 161992752 | R$ 877,64 |
07/07/2025 | - | R$ 23,45 |
07/07/2025 | - | R$ 24,27 |
10/07/2025 | - | R$ 1.087,90 |
28/07/2025 | 174387881 | R$ 3.317,61 |
29/07/2025 | 174384323 | R$ 390,30 |
31/07/2025 | 174495432 | R$ 854,50 |
31/07/2025 | 170016703 | R$ 3.065,79 |
Total Liquidado: | R$ 18.432,99 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
24/04/2025 | R$ 109,81 | 2025 | 03030013 |
04/06/2025 | R$ 698,97 | 2025 | 03030013 |
06/06/2025 | R$ 2.375,17 | 2025 | 03030013 |
06/06/2025 | R$ 1.871,55 | 2025 | 03030013 |
17/07/2025 | R$ 1.097,37 | 2025 | 03030013 |
17/07/2025 | R$ 799,58 | 2025 | 03030013 |
25/07/2025 | R$ 727,70 | 2025 | 03030013 |
25/07/2025 | R$ 874,33 | 2025 | 03030013 |
19/08/2025 | R$ 23,45 | 2025 | 03030013 |
19/08/2025 | R$ 1.111,38 | 2025 | 03030013 |
Total Pago: | R$ 9.689,31 |
Liquidado
R$ 18.432,99
R$ 18.432,99
Pago
R$ 9.689,31
R$ 9.689,31
Fonte dos dados: Sistema de Transparência