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INFORMAÇÕES DA DESPESA

Data 01/07/2025
Etapa Liquidação
Valor R$ 2.025,73
Credor SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. P CPF/CNPJ 07663941000154
Código U.O. 0401
Descrição U.O. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
Elemento 33904700
Descrição Elemento Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte 1704000000
Descrição Fonte Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Gestora SEINFRA PA 2021
Processo Administrativo
Número Empenho 01070012
Nota Fiscal
Descrição GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Fonte dos dados: Sistema de Transparência

HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

LIQUIDAÇÕES

Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.

PAGAMENTOS
Data Valor Exercício N° Empenho
01/07/2025 R$ 1.113,23 2025 01070012
01/07/2025 R$ 912,50 2025 01070012
Total Pago: R$ 2.025,73
Fonte dos dados: Sistema de Transparência