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INFORMAÇÕES DA DESPESA

Data 04/07/2025
Etapa Liquidação
Valor R$ 32.436,06
Credor PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA CPF/CNPJ 09485574000171
Código U.O. 0802
Descrição U.O. Fundo Municipal de Saúde
Elemento 33903000
Descrição Elemento Material de Consumo
Fonte 1600000000
Descrição Fonte Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Gestora SMS PA 2074
Processo Administrativo 004/2025-CA
Número Empenho 01070034
Nota Fiscal 251585
Descrição GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Fonte dos dados: Sistema de Transparência

HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

LIQUIDAÇÕES

Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.

PAGAMENTOS
Data Valor Exercício N° Empenho
15/07/2025 R$ 32.436,06 2025 01070034
Total Pago: R$ 32.436,06
Fonte dos dados: Sistema de Transparência