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INFORMAÇÕES DA DESPESA

Data 22/07/2025
Etapa Liquidação
Valor R$ 67,24
Credor INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ 29979036004219
Código U.O. 0901
Descrição U.O. Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
Elemento 33904700
Descrição Elemento Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte 1500000000
Descrição Fonte Recursos não vinculados de Impostos
Gestora SMPS PA 2086
Processo Administrativo
Número Empenho 22070010
Nota Fiscal
Descrição GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte dos dados: Sistema de Transparência

HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

LIQUIDAÇÕES

Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.

PAGAMENTOS
Data Valor Exercício N° Empenho
22/07/2025 R$ 67,24 2025 22070010
Total Pago: R$ 67,24
Fonte dos dados: Sistema de Transparência