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INFORMAÇÕES DA DESPESA

Data 22/07/2025
Etapa Liquidação
Valor R$ 426,96
Credor INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ 29979036004219
Código U.O. 0802
Descrição U.O. Fundo Municipal de Saúde
Elemento 33904700
Descrição Elemento Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte 1600000000
Descrição Fonte Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Gestora SMS PA 2074
Processo Administrativo
Número Empenho 22070014
Nota Fiscal
Descrição GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Fonte dos dados: Sistema de Transparência

HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

LIQUIDAÇÕES

Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.

PAGAMENTOS
Data Valor Exercício N° Empenho
22/07/2025 R$ 426,96 2025 22070014
Total Pago: R$ 426,96
Fonte dos dados: Sistema de Transparência