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INFORMAÇÕES DA DESPESA

Data 25/07/2025
Etapa Liquidação
Valor R$ 138.606,59
Credor CONSTRUTORA G V EMPREENDIMENTOS CPF/CNPJ 49881156000118
Código U.O. 0802
Descrição U.O. Fundo Municipal de Saúde
Elemento 44905100
Descrição Elemento Obras e Instalações
Fonte 1601000000
Descrição Fonte Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi
Gestora SMS PA 1014
Processo Administrativo 012/2023-CP
Número Empenho 22070018
Nota Fiscal 44
Descrição CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Fonte dos dados: Sistema de Transparência

HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

LIQUIDAÇÕES

Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.

PAGAMENTOS
Data Valor Exercício N° Empenho
31/07/2025 R$ 138.606,59 2025 22070018
Total Pago: R$ 138.606,59
Fonte dos dados: Sistema de Transparência