Avaliar

Qual seu nivel de satisfação com essa página?

INFORMAÇÕES DA DESPESA

Data 30/07/2025
Etapa Liquidação
Valor R$ 600,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS CPF/CNPJ 35808129044
Código U.O. 0401
Descrição U.O. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
Elemento 33903600
Descrição Elemento Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Fonte 1500000000
Descrição Fonte Recursos não vinculados de Impostos
Gestora SEINFRA PA 2021
Processo Administrativo
Número Empenho 30070008
Nota Fiscal
Descrição GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Fonte dos dados: Sistema de Transparência

HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

LIQUIDAÇÕES

Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.

PAGAMENTOS
Data Valor Exercício N° Empenho
30/07/2025 R$ 600,00 2025 30070008
Total Pago: R$ 600,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência