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INFORMAÇÕES DA DESPESA

Data 30/07/2025
Etapa Liquidação
Valor R$ 13.800,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS CPF/CNPJ 35808129044
Código U.O. 0902
Descrição U.O. Fundo Municipal de Assistência Social
Elemento 33903600
Descrição Elemento Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Fonte 1500000000
Descrição Fonte Recursos não vinculados de Impostos
Gestora SMPS PA 2097
Processo Administrativo
Número Empenho 30070042
Nota Fiscal
Descrição GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte dos dados: Sistema de Transparência

HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

LIQUIDAÇÕES

Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.

PAGAMENTOS
Data Valor Exercício N° Empenho
30/07/2025 R$ 13.800,00 2025 30070042
Total Pago: R$ 13.800,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência