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INFORMAÇÕES DA DESPESA

Data 31/07/2025
Etapa Liquidação
Valor R$ 854,50
Credor ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF/CNPJ 07047251000170
Código U.O. 0801
Descrição U.O. Secretaria Municipal de Saúde
Elemento 33903900
Descrição Elemento Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte 1500100200
Descrição Fonte Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Gestora SMS PA 2065
Processo Administrativo
Número Empenho 03030013
Nota Fiscal 174495432
Descrição GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Fonte dos dados: Sistema de Transparência

HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

LIQUIDAÇÕES
Data Nota Fiscal Valor
03/04/2025 157602746 R$ 109,81
06/05/2025 161670159 R$ 1.871,55
06/05/2025 161872806 R$ 698,97
07/05/2025 - R$ 1.097,37
19/05/2025 161992752 R$ 799,58
29/05/2025 165943370 R$ 2.375,17
04/06/2025 166078238 R$ 727,70
09/06/2025 - R$ 1.111,38
30/06/2025 170324543 R$ 874,33
07/07/2025 161992752 R$ 877,64
07/07/2025 - R$ 23,45
07/07/2025 - R$ 24,27
10/07/2025 - R$ 1.087,90
28/07/2025 174387881 R$ 3.317,61
29/07/2025 174384323 R$ 390,30
31/07/2025 170016703 R$ 3.065,79
Total Liquidado: R$ 18.452,82
PAGAMENTOS
Data Valor Exercício N° Empenho
24/04/2025 R$ 109,81 2025 03030013
04/06/2025 R$ 698,97 2025 03030013
06/06/2025 R$ 2.375,17 2025 03030013
06/06/2025 R$ 1.871,55 2025 03030013
17/07/2025 R$ 1.097,37 2025 03030013
17/07/2025 R$ 799,58 2025 03030013
25/07/2025 R$ 727,70 2025 03030013
25/07/2025 R$ 874,33 2025 03030013
19/08/2025 R$ 23,45 2025 03030013
19/08/2025 R$ 1.111,38 2025 03030013
Total Pago: R$ 9.689,31
Liquidado
R$ 18.452,82
Pago
R$ 9.689,31
Fonte dos dados: Sistema de Transparência