INFORMAÇÕES DA DESPESA
Data | 11/08/2025 | ||
---|---|---|---|
Etapa | Liquidação | ||
Valor | R$ 38,07 | ||
Credor | BANCO DO BRASIL S/A | CPF/CNPJ | 00000000465666 |
Código U.O. | 0801 | ||
Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Saúde | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1500100200 | ||
Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
Gestora | SMS | PA | 2065 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 01070059 | ||
Nota Fiscal | |||
Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
31/07/2025 | - | R$ 33,70 |
08/08/2025 | - | R$ 12,69 |
12/08/2025 | - | R$ 152,28 |
13/08/2025 | - | R$ 50,76 |
15/08/2025 | - | R$ 50,76 |
18/08/2025 | - | R$ 25,38 |
Total Liquidado: | R$ 325,57 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
31/07/2025 | R$ 33,70 | 2025 | 01070059 |
08/08/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 01070059 |
11/08/2025 | R$ 38,07 | 2025 | 01070059 |
12/08/2025 | R$ 152,28 | 2025 | 01070059 |
13/08/2025 | R$ 50,76 | 2025 | 01070059 |
15/08/2025 | R$ 50,76 | 2025 | 01070059 |
18/08/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 01070059 |
Total Pago: | R$ 363,64 |
Liquidado
R$ 325,57
R$ 325,57
Pago
R$ 363,64
R$ 363,64
Fonte dos dados: Sistema de Transparência