INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 30010014 | Data | 30/01/2025 |
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Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 18.720,70 | ||
Credor | FOPAG - CRAS (ADMINISTRATIVO) | CPF/CNPJ | |
Código U.O. | 0902 | ||
Descrição U.O. | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
Elemento | 31901100 | ||
Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | SMPS | PA | 2104 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 30010040 | Código Liquidação | 212 |
Descrição | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD | ||
Histórico | VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
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30/01/2025 | - | R$ 18.720,70 |
Total Liquidado: | R$ 18.720,70 |
PAGAMENTOS
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