INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 21020057 | Data | 21/02/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 424,85 | ||
Credor | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL | CPF/CNPJ | 01090080000186 |
Código U.O. | 0702 | ||
Descrição U.O. | Fundo Municipal de Educação | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1500100100 | ||
Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação | ||
Gestora | SME | PA | 2043 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 02010047 | Código Liquidação | 57 |
Descrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | ||
Histórico | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
03/01/2025 | - | R$ 424,85 |
03/01/2025 | - | R$ 2.119,34 |
12/02/2025 | - | R$ 2.329,14 |
12/02/2025 | - | R$ 130,00 |
17/03/2025 | - | R$ 2.195,66 |
01/04/2025 | - | R$ 2.437,44 |
01/04/2025 | - | R$ 1.017,82 |
09/05/2025 | - | R$ 3.311,18 |
09/05/2025 | - | R$ 1.034,57 |
Total Liquidado: | R$ 15.000,00 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
21/02/2025 | R$ 2.119,34 | 2025 | 02010047 |
28/03/2025 | R$ 130,00 | 2025 | 02010047 |
28/03/2025 | R$ 2.329,14 | 2025 | 02010047 |
23/04/2025 | R$ 2.195,66 | 2025 | 02010047 |
22/05/2025 | R$ 3.311,18 | 2025 | 02010047 |
22/05/2025 | R$ 1.017,82 | 2025 | 02010047 |
22/05/2025 | R$ 2.437,44 | 2025 | 02010047 |
22/05/2025 | R$ 1.034,57 | 2025 | 02010047 |
Total Pago: | R$ 14.575,15 |
Liquidado
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
Pago
R$ 14.575,15
R$ 14.575,15
Fonte dos dados: Sistema de Transparência