INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 28020059 | Data | 28/02/2025 |
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Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 185.428,96 | ||
Credor | FOPAG - PACS PROGRAMA DE AGENTES COM. SAUDE | CPF/CNPJ | 07663941000154 |
Código U.O. | 0802 | ||
Descrição U.O. | Fundo Municipal de Saúde | ||
Elemento | 31901100 | ||
Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
Fonte | 1604000000 | ||
Descrição Fonte | Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes | ||
Gestora | SMS | PA | 2074 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 28020035 | Código Liquidação | 1087 |
Descrição | GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ||
Histórico | VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
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28/02/2025 | - | R$ 185.428,96 |
Total Liquidado: | R$ 185.428,96 |
PAGAMENTOS
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