INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 28020070 | Data | 28/02/2025 |
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Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 365.624,10 | ||
Credor | FOPAG - HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS | CPF/CNPJ | 07663941000154 |
Código U.O. | 0803 | ||
Descrição U.O. | Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios | ||
Elemento | 31901100 | ||
Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
Fonte | 1500100200 | ||
Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
Gestora | SMS | PA | 2082 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 28020038 | Código Liquidação | 1090 |
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS | ||
Histórico | VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
28/02/2025 | - | R$ 461.420,46 |
Total Liquidado: | R$ 461.420,46 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
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28/02/2025 | R$ 95.796,36 | 2025 | 28020038 |
Total Pago: | R$ 95.796,36 |
Liquidado
R$ 461.420,46
R$ 461.420,46
Pago
R$ 95.796,36
R$ 95.796,36
Fonte dos dados: Sistema de Transparência