INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 04020027 | Data | 04/02/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 48,00 | ||
Credor | BANCO DO BRASIL S/A | CPF/CNPJ | 00000000465666 |
Código U.O. | 9001 | ||
Descrição U.O. | Fundo Municipal de Previdência Social | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1801211101 | ||
Descrição Fonte | Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro) | ||
Gestora | FMPS | PA | 2136 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 02010021 | Código Liquidação | 1504 |
Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S. | ||
Histórico | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE. |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
28/01/2025 | - | R$ 84,00 |
04/02/2025 | - | R$ 48,00 |
11/02/2025 | - | R$ 12,00 |
18/02/2025 | - | R$ 88,83 |
10/03/2025 | - | R$ 12,69 |
18/03/2025 | - | R$ 50,76 |
26/03/2025 | - | R$ 38,07 |
09/04/2025 | - | R$ 88,83 |
10/04/2025 | - | R$ 12,69 |
09/05/2025 | - | R$ 12,69 |
15/05/2025 | - | R$ 88,83 |
10/06/2025 | - | R$ 12,69 |
16/06/2025 | - | R$ 88,83 |
09/07/2025 | - | R$ 88,83 |
15/07/2025 | - | R$ 12,69 |
11/08/2025 | - | R$ 63,45 |
15/08/2025 | - | R$ 38,07 |
Total Liquidado: | R$ 841,95 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
28/01/2025 | R$ 84,00 | 2025 | 02010021 |
11/02/2025 | R$ 12,00 | 2025 | 02010021 |
18/02/2025 | R$ 88,83 | 2025 | 02010021 |
10/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010021 |
18/03/2025 | R$ 50,76 | 2025 | 02010021 |
26/03/2025 | R$ 38,07 | 2025 | 02010021 |
09/04/2025 | R$ 88,83 | 2025 | 02010021 |
10/04/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010021 |
09/05/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010021 |
15/05/2025 | R$ 88,83 | 2025 | 02010021 |
10/06/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010021 |
16/06/2025 | R$ 88,83 | 2025 | 02010021 |
09/07/2025 | R$ 88,83 | 2025 | 02010021 |
15/07/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010021 |
11/08/2025 | R$ 63,45 | 2025 | 02010021 |
15/08/2025 | R$ 38,07 | 2025 | 02010021 |
Total Pago: | R$ 793,95 |
Liquidado
R$ 841,95
R$ 841,95
Pago
R$ 793,95
R$ 793,95
Fonte dos dados: Sistema de Transparência