INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 11020016 | Data | 11/02/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 13.132,45 | ||
Credor | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | CPF/CNPJ | 07047251000170 |
Código U.O. | 0802 | ||
Descrição U.O. | Fundo Municipal de Saúde | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1600000000 | ||
Descrição Fonte | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | ||
Gestora | SMS | PA | 2074 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 02010039 | Código Liquidação | 45 |
Descrição | GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ||
Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
03/01/2025 | - | R$ 13.132,45 |
12/02/2025 | - | R$ 11.744,28 |
27/02/2025 | - | R$ 73,99 |
03/03/2025 | 152584671 | R$ 288,82 |
17/03/2025 | - | R$ 13.853,83 |
28/03/2025 | 156324146 | R$ 95,75 |
08/04/2025 | - | R$ 13.432,74 |
07/05/2025 | - | R$ 15.771,72 |
09/06/2025 | - | R$ 18.833,61 |
10/07/2025 | - | R$ 19.777,70 |
08/08/2025 | - | R$ 18.029,60 |
Total Liquidado: | R$ 125.034,49 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
27/02/2025 | R$ 73,99 | 2025 | 02010039 |
15/04/2025 | R$ 11.744,28 | 2025 | 02010039 |
19/05/2025 | R$ 13.853,83 | 2025 | 02010039 |
19/05/2025 | R$ 288,82 | 2025 | 02010039 |
23/06/2025 | R$ 13.432,74 | 2025 | 02010039 |
23/06/2025 | R$ 95,75 | 2025 | 02010039 |
17/07/2025 | R$ 15.771,72 | 2025 | 02010039 |
19/08/2025 | R$ 18.833,61 | 2025 | 02010039 |
Total Pago: | R$ 74.094,74 |
Liquidado
R$ 125.034,49
R$ 125.034,49
Pago
R$ 74.094,74
R$ 74.094,74
Fonte dos dados: Sistema de Transparência