INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 10030025 | Data | 10/03/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 3.300,00 | ||
Credor | TERESA MARIA VALERIANO DE SOUSA | CPF/CNPJ | 35721332387 |
Código U.O. | 0801 | ||
Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Saúde | ||
Elemento | 33903600 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | ||
Fonte | 1500100200 | ||
Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
Gestora | SMS | PA | 2065 |
Processo Administrativo | 021/2022-SMS | ||
Número Empenho | 02010173 | Código Liquidação | 961 |
Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | ||
Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA TR. CEL. JOSÉ SILVESTRE,51 CENTRO DE SOBRAL-CE, DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE SOBRAL, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO M |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
18/02/2025 | - | R$ 3.300,00 |
28/02/2025 | - | R$ 3.300,00 |
31/03/2025 | - | R$ 3.300,00 |
30/04/2025 | - | R$ 3.300,00 |
30/05/2025 | - | R$ 3.300,00 |
30/06/2025 | - | R$ 3.300,00 |
30/07/2025 | - | R$ 3.300,00 |
Total Liquidado: | R$ 23.100,00 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
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21/02/2025 | R$ 3.300,00 | 2025 | 02010173 |
10/04/2025 | R$ 3.300,00 | 2025 | 02010173 |
09/05/2025 | R$ 3.300,00 | 2025 | 02010173 |
10/06/2025 | R$ 3.300,00 | 2025 | 02010173 |
10/07/2025 | R$ 3.300,00 | 2025 | 02010173 |
11/08/2025 | R$ 3.300,00 | 2025 | 02010173 |
Total Pago: | R$ 19.800,00 |
Liquidado
R$ 23.100,00
R$ 23.100,00
Pago
R$ 19.800,00
R$ 19.800,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência