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INFORMAÇÕES DA DESPESA

Número 26030023 Data 26/03/2025
Etapa Pagamento
Valor R$ 3.415,94
Credor CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF/CNPJ 07040108000157
Código U.O. 0803
Descrição U.O. Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
Elemento 33903900
Descrição Elemento Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte 1500100200
Descrição Fonte Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Gestora SMS PA 2083
Processo Administrativo
Número Empenho 08010017 Código Liquidação 525
Descrição GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC
Histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: HOSPITAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/C
Fonte dos dados: Sistema de Transparência

HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

LIQUIDAÇÕES
Data Nota Fiscal Valor
08/01/2025 - R$ 10.659,77
12/02/2025 - R$ 8.463,69
12/02/2025 - R$ 3.415,94
12/02/2025 - R$ 254,58
12/02/2025 - R$ 135,30
12/02/2025 - R$ 135,30
17/03/2025 - R$ 12.323,64
14/04/2025 - R$ 326,60
14/04/2025 - R$ 4.058,02
14/04/2025 - R$ 1.259,78
14/04/2025 - R$ 818,86
14/04/2025 - R$ 11.820,81
12/05/2025 - R$ 460,73
12/05/2025 - R$ 643,84
12/05/2025 - R$ 260,88
12/05/2025 - R$ 9.615,62
12/05/2025 - R$ 152,07
16/07/2025 - R$ 831,02
16/07/2025 - R$ 8.438,17
16/07/2025 - R$ 260,79
16/07/2025 - R$ 146,42
08/08/2025 - R$ 3.489,12
11/08/2025 - R$ 179,18
11/08/2025 - R$ 139,15
11/08/2025 - R$ 261,37
11/08/2025 - R$ 1.449,35
Total Liquidado: R$ 80.000,00
PAGAMENTOS
Data Valor Exercício N° Empenho
24/02/2025 R$ 10.659,77 2025 08010017
26/03/2025 R$ 8.463,69 2025 08010017
26/03/2025 R$ 254,58 2025 08010017
26/03/2025 R$ 135,30 2025 08010017
26/03/2025 R$ 135,30 2025 08010017
24/04/2025 R$ 12.323,64 2025 08010017
23/05/2025 R$ 4.058,02 2025 08010017
23/05/2025 R$ 1.259,78 2025 08010017
23/05/2025 R$ 818,86 2025 08010017
23/05/2025 R$ 11.820,81 2025 08010017
23/05/2025 R$ 326,60 2025 08010017
23/06/2025 R$ 643,84 2025 08010017
23/06/2025 R$ 460,73 2025 08010017
23/06/2025 R$ 260,88 2025 08010017
23/06/2025 R$ 9.615,62 2025 08010017
23/06/2025 R$ 152,07 2025 08010017
19/08/2025 R$ 146,42 2025 08010017
19/08/2025 R$ 260,79 2025 08010017
19/08/2025 R$ 831,02 2025 08010017
20/08/2025 R$ 8.438,17 2025 08010017
Total Pago: R$ 71.065,89
Liquidado
R$ 80.000,00
Pago
R$ 71.065,89
Fonte dos dados: Sistema de Transparência