INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 26030069 | Data | 26/03/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 6.004,07 | ||
Credor | MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME | CPF/CNPJ | 09280267000154 |
Código U.O. | 0803 | ||
Descrição U.O. | Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios | ||
Elemento | 33903000 | ||
Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
Fonte | 1600000000 | ||
Descrição Fonte | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | ||
Gestora | SMS | PA | 2082 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 28020078 | Código Liquidação | 1479 |
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS | ||
Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. REF NF Nº 2135. |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
14/03/2025 | 2135 | R$ 6.004,07 |
Total Liquidado: | R$ 6.004,07 |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência