INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 26030122 | Data | 26/03/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 34,46 | ||
Credor | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL | CPF/CNPJ | 01090080000186 |
Código U.O. | 0902 | ||
Descrição U.O. | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1660000000 | ||
Descrição Fonte | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||
Gestora | SMPS | PA | 2104 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 02010049 | Código Liquidação | 592 |
Descrição | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD | ||
Histórico | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSSITENCIA SOCIAL- CRAS DO DISTRITO DE ALMOFALA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SO |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
03/01/2025 | - | R$ 94,83 |
12/02/2025 | - | R$ 34,46 |
17/03/2025 | - | R$ 46,46 |
01/04/2025 | - | R$ 37,20 |
09/05/2025 | - | R$ 42,28 |
09/06/2025 | - | R$ 82,87 |
10/07/2025 | - | R$ 77,73 |
13/08/2025 | - | R$ 56,26 |
Total Liquidado: | R$ 472,09 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
24/02/2025 | R$ 94,83 | 2025 | 02010049 |
23/04/2025 | R$ 46,46 | 2025 | 02010049 |
22/05/2025 | R$ 37,20 | 2025 | 02010049 |
22/05/2025 | R$ 42,28 | 2025 | 02010049 |
17/07/2025 | R$ 82,87 | 2025 | 02010049 |
19/08/2025 | R$ 77,73 | 2025 | 02010049 |
Total Pago: | R$ 381,37 |
Liquidado
R$ 472,09
R$ 472,09
Pago
R$ 381,37
R$ 381,37
Fonte dos dados: Sistema de Transparência