INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 01040021 | Data | 01/04/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 24,00 | ||
Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CPF/CNPJ | 00360305000104 |
Código U.O. | 0701 | ||
Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Educação | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1550000000 | ||
Descrição Fonte | Transferência do Salário-Educação | ||
Gestora | SME | PA | 2042 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 02010017 | Código Liquidação | 2033 |
Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME | ||
Histórico | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE. |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
25/02/2025 | - | R$ 12,00 |
10/03/2025 | - | R$ 204,00 |
17/03/2025 | - | R$ 12,00 |
20/03/2025 | - | R$ 36,00 |
28/03/2025 | - | R$ 168,00 |
01/04/2025 | - | R$ 24,00 |
11/04/2025 | - | R$ 12,00 |
14/04/2025 | - | R$ 12,00 |
30/04/2025 | - | R$ 12,00 |
30/04/2025 | - | R$ 24,00 |
06/05/2025 | - | R$ 12,00 |
13/05/2025 | - | R$ 24,00 |
14/05/2025 | - | R$ 24,00 |
Total Liquidado: | R$ 576,00 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
25/02/2025 | R$ 12,00 | 2025 | 02010017 |
10/03/2025 | R$ 204,00 | 2025 | 02010017 |
17/03/2025 | R$ 12,00 | 2025 | 02010017 |
20/03/2025 | R$ 36,00 | 2025 | 02010017 |
28/03/2025 | R$ 168,00 | 2025 | 02010017 |
11/04/2025 | R$ 12,00 | 2025 | 02010017 |
14/04/2025 | R$ 12,00 | 2025 | 02010017 |
30/04/2025 | R$ 12,00 | 2025 | 02010017 |
06/05/2025 | R$ 12,00 | 2025 | 02010017 |
13/05/2025 | R$ 24,00 | 2025 | 02010017 |
14/05/2025 | R$ 24,00 | 2025 | 02010017 |
Total Pago: | R$ 528,00 |
Liquidado
R$ 576,00
R$ 576,00
Pago
R$ 528,00
R$ 528,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência