INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 03040003 | Data | 03/04/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 12,69 | ||
Credor | BANCO DO BRASIL S/A | CPF/CNPJ | 00000000465666 |
Código U.O. | 0601 | ||
Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | SEJUV | PA | 2035 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 02010015 | Código Liquidação | 2092 |
Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | ||
Histórico | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE. |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
24/01/2025 | - | R$ 12,00 |
30/01/2025 | - | R$ 48,00 |
03/02/2025 | - | R$ 12,00 |
04/02/2025 | - | R$ 12,00 |
18/02/2025 | - | R$ 50,76 |
20/02/2025 | - | R$ 12,69 |
21/02/2025 | - | R$ 25,38 |
13/03/2025 | - | R$ 12,69 |
20/03/2025 | - | R$ 12,69 |
26/03/2025 | - | R$ 25,38 |
03/04/2025 | - | R$ 12,69 |
15/04/2025 | - | R$ 12,69 |
23/04/2025 | - | R$ 25,38 |
13/05/2025 | - | R$ 12,69 |
03/06/2025 | - | R$ 12,69 |
05/06/2025 | - | R$ 12,69 |
17/06/2025 | - | R$ 50,76 |
23/06/2025 | - | R$ 38,07 |
30/06/2025 | - | R$ 12,69 |
15/07/2025 | - | R$ 25,38 |
16/07/2025 | - | R$ 38,07 |
Total Liquidado: | R$ 477,39 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
30/01/2025 | R$ 48,00 | 2025 | 02010015 |
31/01/2025 | R$ 12,00 | 2025 | 02010015 |
03/02/2025 | R$ 12,00 | 2025 | 02010015 |
04/02/2025 | R$ 12,00 | 2025 | 02010015 |
18/02/2025 | R$ 50,76 | 2025 | 02010015 |
20/02/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010015 |
21/02/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 02010015 |
13/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010015 |
20/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010015 |
26/03/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 02010015 |
15/04/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010015 |
23/04/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 02010015 |
13/05/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010015 |
03/06/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010015 |
05/06/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010015 |
17/06/2025 | R$ 50,76 | 2025 | 02010015 |
23/06/2025 | R$ 38,07 | 2025 | 02010015 |
30/06/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010015 |
15/07/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 02010015 |
16/07/2025 | R$ 38,07 | 2025 | 02010015 |
Total Pago: | R$ 464,70 |
Liquidado
R$ 477,39
R$ 477,39
Pago
R$ 464,70
R$ 464,70
Fonte dos dados: Sistema de Transparência