Avaliar

Qual seu nivel de satisfação com essa página?

INFORMAÇÕES DA DESPESA

Número 16040040 Data 16/04/2025
Etapa Pagamento
Valor R$ 53.406,96
Credor J MARIA DE FREITAS CPF/CNPJ 72310691000130
Código U.O. 0401
Descrição U.O. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
Elemento 33903000
Descrição Elemento Material de Consumo
Fonte 1500000000
Descrição Fonte Recursos não vinculados de Impostos
Gestora SEINFRA PA 2021
Processo Administrativo 002/2025-CR
Número Empenho 04040010 Código Liquidação 2229
Descrição GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇO
Fonte dos dados: Sistema de Transparência

HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

LIQUIDAÇÕES
Data Nota Fiscal Valor
07/04/2025 1863 R$ 53.406,96
Total Liquidado: R$ 53.406,96
PAGAMENTOS

Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.

Fonte dos dados: Sistema de Transparência