INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 24040039 | Data | 24/04/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 179,56 | ||
Credor | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CPF/CNPJ | 12289475000129 |
Código U.O. | 0101 | ||
Descrição U.O. | Gabinete do Prefeito | ||
Elemento | 33903000 | ||
Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | GABIN | PA | 2002 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 31030006 | Código Liquidação | 2117 |
Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS | ||
Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME COMPRA DIR |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
04/04/2025 | 17868 | R$ 179,56 |
Total Liquidado: | R$ 179,56 |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência