INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 24040048 | Data | 24/04/2025 |
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Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 61,60 | ||
Credor | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL | CPF/CNPJ | 01090080000186 |
Código U.O. | 0802 | ||
Descrição U.O. | Fundo Municipal de Saúde | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1600000000 | ||
Descrição Fonte | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | ||
Gestora | SMS | PA | 2074 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 02010031 | Código Liquidação | 1373 |
Descrição | GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ||
Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
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03/01/2025 | - | R$ 305,46 |
12/02/2025 | - | R$ 180,59 |
17/03/2025 | - | R$ 61,60 |
01/04/2025 | - | R$ 81,28 |
09/05/2025 | - | R$ 90,47 |
09/06/2025 | - | R$ 80,45 |
10/07/2025 | - | R$ 113,55 |
13/08/2025 | - | R$ 174,69 |
Total Liquidado: | R$ 1.088,09 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
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24/02/2025 | R$ 305,46 | 2025 | 02010031 |
26/03/2025 | R$ 180,59 | 2025 | 02010031 |
22/05/2025 | R$ 81,28 | 2025 | 02010031 |
22/05/2025 | R$ 90,47 | 2025 | 02010031 |
17/07/2025 | R$ 80,45 | 2025 | 02010031 |
19/08/2025 | R$ 113,55 | 2025 | 02010031 |
Total Pago: | R$ 851,80 |
Liquidado
R$ 1.088,09
R$ 1.088,09
Pago
R$ 851,80
R$ 851,80
Fonte dos dados: Sistema de Transparência