INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 23050050 | Data | 23/05/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 261,61 | ||
Credor | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | CPF/CNPJ | 07040108000157 |
Código U.O. | 0901 | ||
Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | SMPS | PA | 2086 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 08010006 | Código Liquidação | 3575 |
Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SPSC DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
08/01/2025 | - | R$ 620,83 |
12/02/2025 | - | R$ 254,58 |
12/02/2025 | - | R$ 407,84 |
12/02/2025 | - | R$ 135,30 |
17/03/2025 | - | R$ 705,90 |
14/04/2025 | - | R$ 474,48 |
14/04/2025 | - | R$ 261,61 |
12/05/2025 | - | R$ 474,81 |
12/05/2025 | - | R$ 261,07 |
16/07/2025 | - | R$ 314,72 |
16/07/2025 | - | R$ 254,86 |
11/08/2025 | - | R$ 321,46 |
11/08/2025 | - | R$ 261,46 |
Total Liquidado: | R$ 4.748,92 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
24/02/2025 | R$ 620,83 | 2025 | 08010006 |
26/03/2025 | R$ 254,58 | 2025 | 08010006 |
26/03/2025 | R$ 407,84 | 2025 | 08010006 |
26/03/2025 | R$ 135,30 | 2025 | 08010006 |
23/04/2025 | R$ 705,90 | 2025 | 08010006 |
21/05/2025 | R$ 261,07 | 2025 | 08010006 |
21/05/2025 | R$ 474,81 | 2025 | 08010006 |
23/05/2025 | R$ 474,48 | 2025 | 08010006 |
19/08/2025 | R$ 314,72 | 2025 | 08010006 |
19/08/2025 | R$ 254,86 | 2025 | 08010006 |
Total Pago: | R$ 3.904,39 |
Liquidado
R$ 4.748,92
R$ 4.748,92
Pago
R$ 3.904,39
R$ 3.904,39
Fonte dos dados: Sistema de Transparência