INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 30050002 | Data | 30/05/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 21.030,51 | ||
Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ | 29979036004219 |
Código U.O. | 0301 | ||
Descrição U.O. | Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | ||
Elemento | 46907100 | ||
Descrição Elemento | Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | SEAFIN | PA | 0001 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 02010158 | Código Liquidação | 3854 |
Descrição | GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | ||
Histórico | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
30/01/2025 | - | R$ 20.395,52 |
31/01/2025 | - | R$ 144.964,46 |
28/02/2025 | - | R$ 20.555,06 |
28/02/2025 | - | R$ 146.235,85 |
28/02/2025 | - | R$ 16.834,18 |
28/03/2025 | - | R$ 20.711,44 |
31/03/2025 | - | R$ 130.647,89 |
30/04/2025 | - | R$ 20.863,08 |
30/04/2025 | - | R$ 17.116,75 |
30/04/2025 | - | R$ 148.690,53 |
30/05/2025 | - | R$ 21.030,51 |
30/05/2025 | - | R$ 167.295,22 |
30/06/2025 | - | R$ 21.210,59 |
30/07/2025 | - | R$ 3.448,92 |
Total Liquidado: | R$ 900.000,00 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
30/01/2025 | R$ 20.395,52 | 2025 | 02010158 |
31/01/2025 | R$ 144.964,45 | 2025 | 02010158 |
28/02/2025 | R$ 20.555,06 | 2025 | 02010158 |
28/02/2025 | R$ 146.235,85 | 2025 | 02010158 |
28/02/2025 | R$ 16.834,18 | 2025 | 02010158 |
28/03/2025 | R$ 20.711,44 | 2025 | 02010158 |
31/03/2025 | R$ 16.834,18 | 2025 | 02010158 |
31/03/2025 | R$ 130.647,89 | 2025 | 02010158 |
30/04/2025 | R$ 20.863,08 | 2025 | 02010158 |
30/04/2025 | R$ 17.116,75 | 2025 | 02010158 |
30/04/2025 | R$ 148.690,53 | 2025 | 02010158 |
30/05/2025 | R$ 167.295,22 | 2025 | 02010158 |
30/06/2025 | R$ 21.210,59 | 2025 | 02010158 |
30/07/2025 | R$ 3.448,92 | 2025 | 02010158 |
Total Pago: | R$ 895.803,66 |
Liquidado
R$ 900.000,00
R$ 900.000,00
Pago
R$ 895.803,66
R$ 895.803,66
Fonte dos dados: Sistema de Transparência