INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 10060024 | Data | 10/06/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 560,00 | ||
Credor | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA | CPF/CNPJ | 11439609000188 |
Código U.O. | 0401 | ||
Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | SEINFRA | PA | 2021 |
Processo Administrativo | 001/2023-TP | ||
Número Empenho | 02010076 | Código Liquidação | 3499 |
Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | ||
Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 011/2021-SEINFR (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA ORLA DE PATOS DO MUNI |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
24/02/2025 | 61323 | R$ 1.534,20 |
03/04/2025 | 61712 | R$ 1.455,00 |
29/04/2025 | 61960 | R$ 1.766,20 |
06/05/2025 | 62069 | R$ 672,00 |
06/05/2025 | 62070 | R$ 672,00 |
06/05/2025 | 62068 | R$ 762,60 |
06/05/2025 | 62067 | R$ 783,00 |
20/05/2025 | 62191 | R$ 560,00 |
21/05/2025 | 62198 | R$ 560,00 |
21/05/2025 | 62201 | R$ 1.200,00 |
21/05/2025 | 62201 | R$ 560,00 |
21/05/2025 | 62193 | R$ 560,00 |
21/05/2025 | 62194 | R$ 560,00 |
21/05/2025 | 62195 | R$ 560,00 |
21/05/2025 | 62197 | R$ 560,00 |
21/05/2025 | 62196 | R$ 560,00 |
21/05/2025 | 62200 | R$ 1.167,20 |
22/05/2025 | 62247 | R$ 1.200,00 |
09/06/2025 | 62354 | R$ 1.534,20 |
26/06/2025 | 62634 | R$ 1.554,60 |
26/06/2025 | 62633 | R$ 1.455,00 |
09/07/2025 | 62758 | R$ 1.008,80 |
09/07/2025 | 62759 | R$ 1.167,20 |
09/07/2025 | 62760 | R$ 1.666,60 |
22/07/2025 | 62938 | R$ 1.455,00 |
22/07/2025 | 62937 | R$ 1.008,80 |
Total Liquidado: | R$ 26.542,40 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
10/03/2025 | R$ 1.534,20 | 2025 | 02010076 |
14/04/2025 | R$ 1.455,00 | 2025 | 02010076 |
12/05/2025 | R$ 1.766,20 | 2025 | 02010076 |
10/06/2025 | R$ 1.200,00 | 2025 | 02010076 |
10/06/2025 | R$ 560,00 | 2025 | 02010076 |
10/06/2025 | R$ 560,00 | 2025 | 02010076 |
10/06/2025 | R$ 560,00 | 2025 | 02010076 |
10/06/2025 | R$ 672,00 | 2025 | 02010076 |
10/06/2025 | R$ 560,00 | 2025 | 02010076 |
10/06/2025 | R$ 560,00 | 2025 | 02010076 |
10/06/2025 | R$ 1.200,00 | 2025 | 02010076 |
10/06/2025 | R$ 1.167,20 | 2025 | 02010076 |
10/06/2025 | R$ 560,00 | 2025 | 02010076 |
10/06/2025 | R$ 560,00 | 2025 | 02010076 |
10/06/2025 | R$ 672,00 | 2025 | 02010076 |
10/06/2025 | R$ 762,60 | 2025 | 02010076 |
10/06/2025 | R$ 783,00 | 2025 | 02010076 |
10/07/2025 | R$ 1.554,60 | 2025 | 02010076 |
10/07/2025 | R$ 1.534,20 | 2025 | 02010076 |
10/07/2025 | R$ 1.455,00 | 2025 | 02010076 |
11/08/2025 | R$ 1.167,20 | 2025 | 02010076 |
11/08/2025 | R$ 1.666,60 | 2025 | 02010076 |
11/08/2025 | R$ 1.008,80 | 2025 | 02010076 |
11/08/2025 | R$ 1.455,00 | 2025 | 02010076 |
11/08/2025 | R$ 1.008,80 | 2025 | 02010076 |
Total Pago: | R$ 25.982,40 |
Liquidado
R$ 26.542,40
R$ 26.542,40
Pago
R$ 25.982,40
R$ 25.982,40
Fonte dos dados: Sistema de Transparência