INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 30060062 | Data | 30/06/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 25.609,25 | ||
Credor | FOPAG - CREAS (SEDE) | CPF/CNPJ | |
Código U.O. | 0902 | ||
Descrição U.O. | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
Elemento | 31901100 | ||
Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
Fonte | 1660000000 | ||
Descrição Fonte | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||
Gestora | SMPS | PA | 2104 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 30060053 | Código Liquidação | 4768 |
Descrição | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD | ||
Histórico | VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
30/06/2025 | - | R$ 25.609,25 |
Total Liquidado: | R$ 25.609,25 |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência