INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 01070023 | Data | 01/07/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 12,69 | ||
Credor | BANCO DO BRASIL S/A | CPF/CNPJ | 00000000465666 |
Código U.O. | 1001 | ||
Descrição U.O. | Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | SEMAM | PA | 2115 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 20050002 | Código Liquidação | 4795 |
Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | ||
Histórico | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE. |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
21/05/2025 | - | R$ 12,69 |
22/05/2025 | - | R$ 25,38 |
28/05/2025 | - | R$ 12,69 |
30/05/2025 | - | R$ 12,69 |
04/06/2025 | - | R$ 63,45 |
11/06/2025 | - | R$ 50,76 |
17/06/2025 | - | R$ 25,38 |
24/06/2025 | - | R$ 12,69 |
27/06/2025 | - | R$ 25,38 |
30/06/2025 | - | R$ 49,39 |
01/07/2025 | - | R$ 12,69 |
02/07/2025 | - | R$ 12,69 |
03/07/2025 | - | R$ 12,69 |
04/07/2025 | - | R$ 76,14 |
16/07/2025 | - | R$ 12,69 |
18/07/2025 | - | R$ 25,38 |
23/07/2025 | - | R$ 12,69 |
31/07/2025 | - | R$ 25,38 |
11/08/2025 | - | R$ 25,38 |
12/08/2025 | - | R$ 12,69 |
14/08/2025 | - | R$ 12,69 |
Total Liquidado: | R$ 531,61 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
21/05/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 20050002 |
22/05/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 20050002 |
28/05/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 20050002 |
30/05/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 20050002 |
04/06/2025 | R$ 63,45 | 2025 | 20050002 |
11/06/2025 | R$ 50,76 | 2025 | 20050002 |
17/06/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 20050002 |
24/06/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 20050002 |
27/06/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 20050002 |
02/07/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 20050002 |
03/07/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 20050002 |
04/07/2025 | R$ 76,14 | 2025 | 20050002 |
16/07/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 20050002 |
18/07/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 20050002 |
23/07/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 20050002 |
31/07/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 20050002 |
11/08/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 20050002 |
12/08/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 20050002 |
14/08/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 20050002 |
Total Pago: | R$ 469,53 |
Liquidado
R$ 531,61
R$ 531,61
Pago
R$ 469,53
R$ 469,53
Fonte dos dados: Sistema de Transparência