INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 02070013 | Data | 02/07/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 1.214,00 | ||
Credor | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | CPF/CNPJ | 09485574000171 |
Código U.O. | 0802 | ||
Descrição U.O. | Fundo Municipal de Saúde | ||
Elemento | 33903000 | ||
Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
Fonte | 1600000000 | ||
Descrição Fonte | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | ||
Gestora | SMS | PA | 2074 |
Processo Administrativo | 004/2025-CA | ||
Número Empenho | 30050056 | Código Liquidação | 4324 |
Descrição | GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ||
Histórico | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE I |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
10/06/2025 | 249596 | R$ 151,50 |
11/06/2025 | 249595 | R$ 1.214,00 |
16/06/2025 | 249978 | R$ 8.954,20 |
30/06/2025 | 250954 | R$ 1.686,50 |
03/07/2025 | 251405 | R$ 1.170,00 |
11/07/2025 | 252035 | R$ 32.273,40 |
11/07/2025 | 252037 | R$ 1.296,30 |
25/07/2025 | 253169 | R$ 999,20 |
28/07/2025 | 253441 | R$ 1.966,29 |
Total Liquidado: | R$ 49.711,39 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
02/07/2025 | R$ 151,50 | 2025 | 30050056 |
03/07/2025 | R$ 2.592,60 | 2025 | 30050056 |
23/07/2025 | R$ 6.361,60 | 2025 | 30050056 |
11/08/2025 | R$ 1.686,50 | 2025 | 30050056 |
11/08/2025 | R$ 32.273,40 | 2025 | 30050056 |
11/08/2025 | R$ 1.296,30 | 2025 | 30050056 |
18/08/2025 | R$ 1.966,29 | 2025 | 30050056 |
18/08/2025 | R$ 1.170,00 | 2025 | 30050056 |
18/08/2025 | R$ 999,20 | 2025 | 30050056 |
Total Pago: | R$ 48.497,39 |
Liquidado
R$ 49.711,39
R$ 49.711,39
Pago
R$ 48.497,39
R$ 48.497,39
Fonte dos dados: Sistema de Transparência