INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 02070016 | Data | 02/07/2025 |
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Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 391,60 | ||
Credor | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | CPF/CNPJ | 09485574000171 |
Código U.O. | 0802 | ||
Descrição U.O. | Fundo Municipal de Saúde | ||
Elemento | 33903000 | ||
Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
Fonte | 1600000000 | ||
Descrição Fonte | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | ||
Gestora | SMS | PA | 2074 |
Processo Administrativo | 004/2025-CA | ||
Número Empenho | 16040002 | Código Liquidação | 4430 |
Descrição | GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ||
Histórico | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAREMA-C |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
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30/04/2025 | 245679 | R$ 965,00 |
07/05/2025 | 246128 | R$ 624,50 |
15/05/2025 | 247034 | R$ 1.067,80 |
04/06/2025 | 249026 | R$ 391,60 |
18/06/2025 | 250139 | R$ 317,40 |
Total Liquidado: | R$ 3.366,30 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
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16/05/2025 | R$ 624,50 | 2025 | 16040002 |
16/05/2025 | R$ 965,00 | 2025 | 16040002 |
02/07/2025 | R$ 1.067,80 | 2025 | 16040002 |
11/08/2025 | R$ 317,40 | 2025 | 16040002 |
Total Pago: | R$ 2.974,70 |
Liquidado
R$ 3.366,30
R$ 3.366,30
Pago
R$ 2.974,70
R$ 2.974,70
Fonte dos dados: Sistema de Transparência