INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 16070072 | Data | 16/07/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 287,70 | ||
Credor | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | CPF/CNPJ | 07047251000170 |
Código U.O. | 0501 | ||
Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | SDR | PA | 2027 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 02010045 | Código Liquidação | 5238 |
Descrição | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | ||
Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CLIENTE Nº 8811123 (ASSOCIAÇÃO CO |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
03/01/2025 | - | R$ 57.413,68 |
03/02/2025 | - | R$ 3.643,64 |
12/02/2025 | - | R$ 14.668,66 |
12/02/2025 | - | R$ 57.538,17 |
28/02/2025 | - | R$ 56.944,39 |
17/03/2025 | - | R$ 13.203,75 |
27/03/2025 | - | R$ 56.926,36 |
08/04/2025 | - | R$ 12.004,67 |
08/04/2025 | - | R$ 49.788,97 |
07/05/2025 | - | R$ 45.941,21 |
04/06/2025 | - | R$ 273,23 |
09/06/2025 | - | R$ 50.898,37 |
09/06/2025 | - | R$ 12.700,09 |
24/06/2025 | 150271399 | R$ 43,59 |
07/07/2025 | - | R$ 229,47 |
07/07/2025 | - | R$ 1.437,52 |
07/07/2025 | - | R$ 1.321,00 |
07/07/2025 | - | R$ 763,42 |
10/07/2025 | - | R$ 12.330,48 |
10/07/2025 | - | R$ 50.193,75 |
16/07/2025 | - | R$ 287,70 |
Total Liquidado: | R$ 498.552,12 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
12/02/2025 | R$ 3.643,64 | 2025 | 02010045 |
17/03/2025 | R$ 57.413,68 | 2025 | 02010045 |
15/04/2025 | R$ 56.926,36 | 2025 | 02010045 |
15/04/2025 | R$ 14.668,66 | 2025 | 02010045 |
22/04/2025 | R$ 57.538,17 | 2025 | 02010045 |
19/05/2025 | R$ 56.944,39 | 2025 | 02010045 |
19/05/2025 | R$ 13.203,75 | 2025 | 02010045 |
17/06/2025 | R$ 12.004,67 | 2025 | 02010045 |
17/06/2025 | R$ 49.788,97 | 2025 | 02010045 |
10/07/2025 | R$ 229,47 | 2025 | 02010045 |
14/07/2025 | R$ 1.321,00 | 2025 | 02010045 |
14/07/2025 | R$ 763,42 | 2025 | 02010045 |
14/07/2025 | R$ 1.437,52 | 2025 | 02010045 |
17/07/2025 | R$ 43,59 | 2025 | 02010045 |
17/07/2025 | R$ 45.941,21 | 2025 | 02010045 |
Total Pago: | R$ 371.868,50 |
Liquidado
R$ 498.552,12
R$ 498.552,12
Pago
R$ 371.868,50
R$ 371.868,50
Fonte dos dados: Sistema de Transparência