INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 22070043 | Data | 22/07/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 61.398,49 | ||
Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ | 29979036004219 |
Código U.O. | 0802 | ||
Descrição U.O. | Fundo Municipal de Saúde | ||
Elemento | 31901300 | ||
Descrição Elemento | Obrigações Patronais | ||
Fonte | 1600000000 | ||
Descrição Fonte | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | ||
Gestora | SMS | PA | 2074 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 16040005 | Código Liquidação | 5661 |
Descrição | GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ||
Histórico | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. complemento ao empenho 02010131/2025 |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
16/04/2025 | - | R$ 40.772,66 |
30/04/2025 | - | R$ 81.819,40 |
18/06/2025 | - | R$ 116.009,45 |
30/06/2025 | - | R$ 61.398,49 |
Total Liquidado: | R$ 300.000,00 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
16/04/2025 | R$ 40.772,66 | 2025 | 16040005 |
20/05/2025 | R$ 81.819,40 | 2025 | 16040005 |
18/06/2025 | R$ 116.009,45 | 2025 | 16040005 |
Total Pago: | R$ 238.601,51 |
Liquidado
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Pago
R$ 238.601,51
R$ 238.601,51
Fonte dos dados: Sistema de Transparência