INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 30070063 | Data | 30/07/2025 |
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Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 40.300,00 | ||
Credor | FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS | CPF/CNPJ | 07663941000154 |
Código U.O. | 0803 | ||
Descrição U.O. | Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios | ||
Elemento | 33903400 | ||
Descrição Elemento | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | ||
Fonte | 1500100200 | ||
Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
Gestora | SMS | PA | 2082 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 30070032 | Código Liquidação | 5850 |
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS | ||
Histórico | VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
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30/07/2025 | - | R$ 40.300,00 |
Total Liquidado: | R$ 40.300,00 |
PAGAMENTOS
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