INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 18080066 | Data | 18/08/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 138,33 | ||
Credor | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | CPF/CNPJ | 07040108000157 |
Código U.O. | 0702 | ||
Descrição U.O. | Fundo Municipal de Educação | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1500100100 | ||
Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação | ||
Gestora | SME | PA | 2044 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 08010004 | Código Liquidação | 5245 |
Descrição | DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE | ||
Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FME DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. IN |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
08/01/2025 | - | R$ 2.187,91 |
12/02/2025 | - | R$ 309,76 |
12/02/2025 | - | R$ 135,30 |
12/02/2025 | - | R$ 135,30 |
12/02/2025 | - | R$ 1.383,83 |
17/03/2025 | - | R$ 2.744,83 |
14/04/2025 | - | R$ 317,60 |
14/04/2025 | - | R$ 144,83 |
14/04/2025 | - | R$ 1.418,82 |
14/04/2025 | - | R$ 138,72 |
14/04/2025 | - | R$ 138,72 |
12/05/2025 | - | R$ 317,32 |
12/05/2025 | - | R$ 138,60 |
12/05/2025 | - | R$ 431,19 |
12/05/2025 | - | R$ 1.383,55 |
12/05/2025 | - | R$ 139,90 |
16/07/2025 | - | R$ 1.153,04 |
16/07/2025 | - | R$ 138,34 |
16/07/2025 | - | R$ 138,33 |
16/07/2025 | - | R$ 1.045,55 |
11/08/2025 | - | R$ 138,87 |
11/08/2025 | - | R$ 1.314,15 |
11/08/2025 | - | R$ 317,92 |
11/08/2025 | - | R$ 139,92 |
11/08/2025 | - | R$ 921,21 |
Total Liquidado: | R$ 16.773,51 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
25/02/2025 | R$ 2.187,91 | 2025 | 08010004 |
26/03/2025 | R$ 309,76 | 2025 | 08010004 |
26/03/2025 | R$ 135,30 | 2025 | 08010004 |
26/03/2025 | R$ 135,30 | 2025 | 08010004 |
26/03/2025 | R$ 1.383,83 | 2025 | 08010004 |
23/04/2025 | R$ 2.744,83 | 2025 | 08010004 |
23/05/2025 | R$ 144,83 | 2025 | 08010004 |
23/05/2025 | R$ 1.418,82 | 2025 | 08010004 |
23/05/2025 | R$ 138,72 | 2025 | 08010004 |
23/05/2025 | R$ 317,60 | 2025 | 08010004 |
23/05/2025 | R$ 138,72 | 2025 | 08010004 |
17/06/2025 | R$ 1.383,55 | 2025 | 08010004 |
17/06/2025 | R$ 431,19 | 2025 | 08010004 |
17/06/2025 | R$ 138,60 | 2025 | 08010004 |
17/06/2025 | R$ 317,32 | 2025 | 08010004 |
17/06/2025 | R$ 139,90 | 2025 | 08010004 |
18/08/2025 | R$ 1.045,55 | 2025 | 08010004 |
18/08/2025 | R$ 1.153,04 | 2025 | 08010004 |
18/08/2025 | R$ 138,34 | 2025 | 08010004 |
Total Pago: | R$ 13.803,11 |
Liquidado
R$ 16.773,51
R$ 16.773,51
Pago
R$ 13.803,11
R$ 13.803,11
Fonte dos dados: Sistema de Transparência