INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 19080019 | Data | 19/08/2025 |
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Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 489,44 | ||
Credor | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | CPF/CNPJ | 07047251000170 |
Código U.O. | 9001 | ||
Descrição U.O. | Fundo Municipal de Previdência Social | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1801211101 | ||
Descrição Fonte | Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro) | ||
Gestora | FMPS | PA | 2136 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 02010040 | Código Liquidação | 4120 |
Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S. | ||
Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS AO IPREV, DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CLIENTE DE Nº 088881555011. |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
03/01/2025 | - | R$ 304,22 |
12/02/2025 | - | R$ 369,88 |
17/03/2025 | - | R$ 334,82 |
10/04/2025 | - | R$ 300,47 |
09/06/2025 | - | R$ 489,44 |
10/07/2025 | - | R$ 414,06 |
Total Liquidado: | R$ 2.212,89 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
11/02/2025 | R$ 304,22 | 2025 | 02010040 |
15/04/2025 | R$ 369,88 | 2025 | 02010040 |
19/05/2025 | R$ 334,82 | 2025 | 02010040 |
17/06/2025 | R$ 300,47 | 2025 | 02010040 |
Total Pago: | R$ 1.309,39 |
Liquidado
R$ 2.212,89
R$ 2.212,89
Pago
R$ 1.309,39
R$ 1.309,39
Fonte dos dados: Sistema de Transparência