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INFORMAÇÕES DA DESPESA

Número 19080077 Data 19/08/2025
Etapa Pagamento
Valor R$ 18.833,61
Credor ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF/CNPJ 07047251000170
Código U.O. 0802
Descrição U.O. Fundo Municipal de Saúde
Elemento 33903900
Descrição Elemento Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte 1600000000
Descrição Fonte Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Gestora SMS PA 2074
Processo Administrativo
Número Empenho 02010039 Código Liquidação 4119
Descrição GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. 08888155015
Fonte dos dados: Sistema de Transparência

HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

LIQUIDAÇÕES
Data Nota Fiscal Valor
03/01/2025 - R$ 13.132,45
12/02/2025 - R$ 11.744,28
27/02/2025 - R$ 73,99
03/03/2025 152584671 R$ 288,82
17/03/2025 - R$ 13.853,83
28/03/2025 156324146 R$ 95,75
08/04/2025 - R$ 13.432,74
07/05/2025 - R$ 15.771,72
09/06/2025 - R$ 18.833,61
10/07/2025 - R$ 19.777,70
08/08/2025 - R$ 18.029,60
Total Liquidado: R$ 125.034,49
PAGAMENTOS
Data Valor Exercício N° Empenho
11/02/2025 R$ 13.132,45 2025 02010039
27/02/2025 R$ 73,99 2025 02010039
15/04/2025 R$ 11.744,28 2025 02010039
19/05/2025 R$ 13.853,83 2025 02010039
19/05/2025 R$ 288,82 2025 02010039
23/06/2025 R$ 13.432,74 2025 02010039
23/06/2025 R$ 95,75 2025 02010039
17/07/2025 R$ 15.771,72 2025 02010039
Total Pago: R$ 68.393,58
Liquidado
R$ 125.034,49
Pago
R$ 68.393,58
Fonte dos dados: Sistema de Transparência