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DATA VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ETAPA CREDOR DESCRIÇÃO #
16/07/2025 R$ 760,00 0801 - Secretaria Municipal de Saúde Empenho FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
16/07/2025 R$ 950,00 0802 - Fundo Municipal de Saúde Empenho FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO B
16/07/2025 R$ 2.014,00 0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios Empenho FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIP
16/07/2025 R$ 598,50 0702 - Fundo Municipal de Educação Empenho FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, E VASILHAME PARA ÁGUA EM POLICARBONATO COMPLETO (COM ÁGUA), LISO, TRANSPARENTE COM CAP
16/07/2025 R$ 555,80 0702 - Fundo Municipal de Educação Empenho FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L E VASILHAME PARA AGUA EM POLICARBONATO COMPLETO (COM ÁGUA), LISO, TRANSPARENTE COM CAPA
16/07/2025 R$ 48.099,08 0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB Empenho M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
25234497000133
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO E.M.E.F. MANOEL BRAGA MONTEIRO NA LOCALIDADE DE PORTOS DOS BARCOS
16/07/2025 R$ 96,09 0701 - Secretaria Municipal de Educação Empenho SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
07663941000154
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DE MULTAS E JUROS DE ISS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
16/07/2025 R$ 20.750,99 0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios Empenho TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
20160697000175
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 3ª ( TERCEIRA) MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE ELETRICA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
16/07/2025 R$ 43.569,73 0802 - Fundo Municipal de Saúde Empenho TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
20160697000175
1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DA UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO Á SAÚDE DA LOCALIDADE DE SÃO VICENTE,
16/07/2025 R$ 3.056,77 0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PE
16/07/2025 R$ 2.137,43 0801 - Secretaria Municipal de Saúde Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
16/07/2025 R$ 8.528,17 0902 - Fundo Municipal de Assistência Social Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
16/07/2025 R$ 329,97 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
16/07/2025 R$ 70,00 0902 - Fundo Municipal de Assistência Social Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
16/07/2025 R$ 6.282,34 0701 - Secretaria Municipal de Educação Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
16/07/2025 R$ 76,00 0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
16/07/2025 R$ 242,64 1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
16/07/2025 R$ 21.726,60 0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
16/07/2025 R$ 1.040,00 0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
16/07/2025 R$ 14.790,95 0802 - Fundo Municipal de Saúde Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
17/07/2025 R$ 93,47 0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer Empenho SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAFÉRIAS 2025, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME
17/07/2025 R$ 144,30 0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer Empenho PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICI
17/07/2025 R$ 3.234,50 0802 - Fundo Municipal de Saúde Empenho RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
39951040000154
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE
17/07/2025 R$ 1.785,74 0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
17/07/2025 R$ 2.040,46 0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
17/07/2025 R$ 2.449,74 0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
17/07/2025 R$ 31.838,78 0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
17/07/2025 R$ 7.116,48 0701 - Secretaria Municipal de Educação Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
17/07/2025 R$ 17.730,40 0701 - Secretaria Municipal de Educação Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
17/07/2025 R$ 5.729,46 0702 - Fundo Municipal de Educação Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
17/07/2025 R$ 2.710,50 0101 - Gabinete do Prefeito Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
17/07/2025 R$ 1.944,81 0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
17/07/2025 R$ 18.816,02 0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
17/07/2025 R$ 4.500,43 1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
17/07/2025 R$ 1.777,48 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
17/07/2025 R$ 1.818,66 0902 - Fundo Municipal de Assistência Social Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
17/07/2025 R$ 965,70 0902 - Fundo Municipal de Assistência Social Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
17/07/2025 R$ 291,48 0902 - Fundo Municipal de Assistência Social Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
17/07/2025 R$ 43.019,50 0802 - Fundo Municipal de Saúde Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
17/07/2025 R$ 1.440,82 0802 - Fundo Municipal de Saúde Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
17/07/2025 R$ 15.607,13 0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
17/07/2025 R$ 17.658,47 0801 - Secretaria Municipal de Saúde Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
17/07/2025 R$ 527.116,90 0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos Empenho MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
00396895000125
DEVOLUÇÃO/RESTITUÍÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO CR 50862/2019 - INSTRUMENTO 890812 PT Nº 1068570-59, CELEBRADO ENTRE O ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA / CONCEDENTE: SUBCR
18/07/2025 R$ 1.737,80 0801 - Secretaria Municipal de Saúde Empenho MT MARTINS BATISTA LTDA
07453545000100
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA 175-65 R14, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: SBG-2G50, PERTENCENTES OU VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IT
18/07/2025 R$ 920,00 0902 - Fundo Municipal de Assistência Social Empenho MT MARTINS BATISTA LTDA
07453545000100
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA 175-65 R14, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OST-6007, PERTENCENTES OU VINCULADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO
18/07/2025 R$ 1.737,80 0902 - Fundo Municipal de Assistência Social Empenho MT MARTINS BATISTA LTDA
07453545000100
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA 175-65 R14, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: SAP-5J30, PERTENCENTES OU VINCULADOS AO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO,
18/07/2025 R$ 868,90 0902 - Fundo Municipal de Assistência Social Empenho MT MARTINS BATISTA LTDA
07453545000100
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA 175-65 R14, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: POK-,0639 PERTENCENTES OU VINCULADOS AO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO,
18/07/2025 R$ 1.384,00 0902 - Fundo Municipal de Assistência Social Empenho MT MARTINS BATISTA LTDA
07453545000100
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA 175-65 R16, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: POF-1999 PERTENCENTES OU VINCULADOS AO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO,
18/07/2025 R$ 148,32 0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB Empenho MT MARTINS BATISTA LTDA
07453545000100
AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PNEUS COM REFERENCIA 900/20, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OCG-7225, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNTAMENTAL, JUNTO A SECRT
18/07/2025 R$ 148,32 0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB Empenho MT MARTINS BATISTA LTDA
07453545000100
AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PNEUS COM REFERENCIA 900/20, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OSV-3004, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNTAMENTAL, JUNTO A SECRT