01/04/2025
|
R$ 92,12
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 1.518,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
FATIMA DOTE DE OLIVEIRA
00072263300
|
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|
01/04/2025
|
R$ 796,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
ORTOFOR PRODUTOS ORTOPÉDICOS - ORTOPEDIA FORTALEZA
07291198000159
|
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|
01/04/2025
|
R$ 1.905,40
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
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01/04/2025
|
R$ 71.401,50
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 86,05
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO
06595607000148
|
|
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01/04/2025
|
R$ 56.016,05
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 8.300,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 800,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA
85320617372
|
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|
01/04/2025
|
R$ 6.400,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 3.500,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 12,69
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 38,07
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 25,38
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 25,38
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 24,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 49,33
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 2.200,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 47,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 44,56
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 1.637,19
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 86,64
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 46,64
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 2.437,44
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Liquidação
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 1.017,82
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Liquidação
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 61,60
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Liquidação
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 81,28
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 37,20
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 1.940,48
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 1.146,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 401,10
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 254,50
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 38,20
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 574,90
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 750,80
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 1.159,60
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 382,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 86.285,42
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA
07954597000152
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 1.736,30
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 4.138,30
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 687,60
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 85,95
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 3.020,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
04238951000154
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 61,81
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 37,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 56,62
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 35,59
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 48,63
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 38,03
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 49,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|