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DATA VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ETAPA CREDOR DESCRIÇÃO #
16/04/2025 R$ 11.332,67 0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca Pagamento BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA TIPO CARGA ( CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO DE PLACAS POZ-4078), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DES
16/04/2025 R$ 7.980,00 0101 - Gabinete do Prefeito Pagamento FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.04.0
16/04/2025 R$ 12,69 1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura Pagamento BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
16/04/2025 R$ 850,00 0101 - Gabinete do Prefeito Pagamento QUELUBI ALVES DE LIMA - ME
24383360000188
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALZIADOS EM INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONCICIONADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS DO MUNICIPIO
16/04/2025 R$ 20.000,00 0101 - Gabinete do Prefeito Pagamento A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEIT
16/04/2025 R$ 2.076,36 0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer Pagamento INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. COMPLEMENTO AO EMPENHO 02
16/04/2025 R$ 550,00 0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer Pagamento QUELUBI ALVES DE LIMA - ME
24383360000188
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SEC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITA
16/04/2025 R$ 7.862,00 0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer Pagamento IGOR RAFAEL RIBEIRO DE SOUSA - ME
44504838000198
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO MOVIMENTA ITAREMA NAS LOCALIDADES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE I
16/04/2025 R$ 94.517,91 0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB Pagamento INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. 03/2025
16/04/2025 R$ 5.216,00 0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB Pagamento FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETATIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME ORDEM DE CO
16/04/2025 R$ 920,00 0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB Pagamento ANTONIO CLEUVITON NUNES MENEZES
07371089324
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A APRESENTAÇÃO MUSICAL LOCAL (BANDA KEL MENEZES) DURANTE A SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF RAIMUNDO PEREIRA DO NAS
17/04/2025 R$ 8.432,63 0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
17/04/2025 R$ 0,17 0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
17/04/2025 R$ 15,79 0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Pagamento BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
22/04/2025 R$ 10.456,50 0802 - Fundo Municipal de Saúde Pagamento SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
07954571000104
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE
22/04/2025 R$ 102,00 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-3A44, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSA
22/04/2025 R$ 4.350,00 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OSM 6007, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAREMA-CE, JUNTO A
22/04/2025 R$ 1.740,00 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: NQP-7407, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
22/04/2025 R$ 290,00 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: OSV-3004, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
22/04/2025 R$ 290,00 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-3A44, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
22/04/2025 R$ 103,03 0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos Pagamento CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
TAXA DE ART (CE20251625549) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS. SOB A RESPONSABILIDADE
22/04/2025 R$ 290,00 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-1A24, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSA
22/04/2025 R$ 870,00 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: OCG-4665, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
22/04/2025 R$ 580,00 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: NRC-5451, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
22/04/2025 R$ 312,35 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OSV-3004, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
22/04/2025 R$ 214,80 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII-5F54, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A
22/04/2025 R$ 729,42 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NRC-5451, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
22/04/2025 R$ 235,39 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-3A44, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
22/04/2025 R$ 57.538,17 0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. AGRUPAMENTO Nº 088881555002 - REF
22/04/2025 R$ 870,00 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OSM 6007, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAREMA-CE, JUNTO A
22/04/2025 R$ 580,00 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OSV-3004, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MU
22/04/2025 R$ 1.557,30 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQP-7407, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
22/04/2025 R$ 792,97 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OSV-3004, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
22/04/2025 R$ 1.700,50 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-1A24, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
22/04/2025 R$ 7.800,00 0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios Pagamento B & A CONFECÇÕES LTDA
51406637000113
AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, COMPREENDENDO: LENÇOL NORMAL, LENÇOL ELASTICO, COBERTOR E CONJUNTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SECRE
22/04/2025 R$ 1.744,36 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-3A44, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
22/04/2025 R$ 290,00 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-3A44, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
22/04/2025 R$ 870,00 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: OCG-5915, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSA
22/04/2025 R$ 580,00 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: OSN-4007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSA
22/04/2025 R$ 580,00 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-6J64, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSA
22/04/2025 R$ 443,02 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-3A44, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
22/04/2025 R$ 263,58 0702 - Fundo Municipal de Educação Pagamento MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII-1D04, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED
22/04/2025 R$ 2.402,00 1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura Pagamento JOSÉ NAÉCIO AGUIAR
57338167168
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE 6m X 4m, COBERTO, DURANTE O CARNAVAL ITAFOLIA 2025. NA PRAIA DE ALMOFALA NO DIA 02 DE MARÇO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE M
22/04/2025 R$ 12,69 1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura Pagamento BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
22/04/2025 R$ 115,64 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
22/04/2025 R$ 88,11 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
22/04/2025 R$ 102,67 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
22/04/2025 R$ 88,85 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
22/04/2025 R$ 183,08 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
22/04/2025 R$ 61,21 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI