15/07/2025
|
R$ 17,34
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AEE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE I
|
|
15/07/2025
|
R$ 27,25
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/EJA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE I
|
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15/07/2025
|
R$ 11,66
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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15/07/2025
|
R$ 29,58
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE, SUPLEMENTANDO O EMPENHO 02010023/2025.
|
|
16/07/2025
|
R$ 5,29
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
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16/07/2025
|
R$ 266,49
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
16/07/2025
|
R$ 3.550,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, SOB A RESPONSABILIDA
|
|
16/07/2025
|
R$ 320,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLÁSTICO DE 200ML, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME D
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|
16/07/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PADRE ARISTIDES ANDRADE SALES (SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR), JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC
|
|
16/07/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ISAURA FERREIRA DOS SANTOS, (SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR) JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI
|
|
16/07/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CEI FRANCISCO BONIFACIO RODRIGUES (SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR), JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO M
|
|
16/07/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOÃO BEZERRA DE CASTRO (SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR) JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
16/07/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CEI GERALDO DIAS DE SANTANA (SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR), JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIP
|
|
16/07/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CEI ANA CELIA GIFFONE TAVARES RIOS (SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR), JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO
|
|
16/07/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAIMUNDO JOSE PROZIANO, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. CONFORME A ORDEM DE COMP
|
|
16/07/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA CLARICE DE ANDRADE, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. CONFORME A ORDEM DE CO
|
|
16/07/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTENOR ROMERO, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DIRETA
|
|
16/07/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SÃO JOSÉ,(SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ITAREMA - CE. OC 2025.06.16-00
|
|
16/07/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANTERO DE SANTANA (SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR), JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIP
|
|
16/07/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DA COSTA(SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR) JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IT
|
|
16/07/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSE ANICETO SALES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. CONFORME A ORDEM DE COMPRA D
|
|
16/07/2025
|
R$ 678,51
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS (SERVIÇO DE REGISTRO ATA ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CLEMENTINO DOMINGUES FILHO, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D
|
|
16/07/2025
|
R$ 678,51
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS (SERVIÇO DE REGISTRO ATA ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CEI VILA TAPERA, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-C
|
|
16/07/2025
|
R$ 242,85
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTENOR ROMERO, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DIRETA
|
|
16/07/2025
|
R$ 217,83
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MANOEL BRAGA MONTEIRO, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. CONFORME A ORDEM DE SERVI
|
|
16/07/2025
|
R$ 686,85
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CEI ROSA COSTA RIBEIRO (SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR), JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
16/07/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS (SERVIÇO DE REGISTRO ATA ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CEI ROSA COSTA RIBEIRO, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IT
|
|
16/07/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JULIO JOSE DE MOURA, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. CONFORME A ORDEM DE COMPRA
|
|
16/07/2025
|
R$ 82.838,55
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
27499707000140
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO, PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTAS DA REDE DE ENSINO MEDIO/ESTADUAL (ROTAS DO ESTADO), JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO D
|
|
16/07/2025
|
R$ 55.386,85
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
|
16/07/2025
|
R$ 344,90
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ. CONFORME O
|
|
16/07/2025
|
R$ 613,20
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ, CONFORME ORDEM DE CO
|
|
16/07/2025
|
R$ 1.182,60
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ, CONFORME ORDEM DE CO
|
|
16/07/2025
|
R$ 1.730,40
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETA
|
|
16/07/2025
|
R$ 3.296,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI
|
|
16/07/2025
|
R$ 38,07
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
16/07/2025
|
R$ 285,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/S
|
|
16/07/2025
|
R$ 600,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
19612832000197
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRFA PLASTICA DE 500ml, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICPIO DE ITAREMA-C
|
|
16/07/2025
|
R$ 462,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORM
|
|
16/07/2025
|
R$ 1.263,68
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME PROCESSO L
|
|
16/07/2025
|
R$ 524,50
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUCIDO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME
|
|
16/07/2025
|
R$ 1.195,40
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME
|
|
16/07/2025
|
R$ 3.977,15
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME
|
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16/07/2025
|
R$ 12,69
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
16/07/2025
|
R$ 6.427,20
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13KG, DESTINADO A GESTÃO ADMNISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO
|
|
16/07/2025
|
R$ 19.561,77
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
23494313000149
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DOAÇÕES CONCEDIDAS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 405/2009. SOB A RESPONSABILID
|
|
16/07/2025
|
R$ 10.814,70
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
23494313000149
|
FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERARIO COM FLORAMENTO, URNA FUNERÁRIA E VESTIMENTA, DESTINADO A DOAÇÕES CONCEDIDAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 40
|
|
16/07/2025
|
R$ 25,38
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
16/07/2025
|
R$ 4.896,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA
15461374000181
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZÁVEL, DESTINADO A EMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICOS DE EXAMES REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL,
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16/07/2025
|
R$ 12,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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