21/01/2025
|
R$ 389.656,08
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
15652706000105
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS ( ITAFOLIA, CARNAVAL KIDS, CARNAVAL DOS ISOSOS E DESFILE DE BLOCOS), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENT
|
|
22/01/2025
|
R$ 6.370,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITARIO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITAREMA, SOB RESPONSA
|
|
22/01/2025
|
R$ 5,17
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07663941000154
|
DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
|
22/01/2025
|
R$ 1,31
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07663941000154
|
DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
|
22/01/2025
|
R$ 2,30
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07663941000154
|
DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
|
22/01/2025
|
R$ 0,58
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07663941000154
|
DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
|
22/01/2025
|
R$ 304,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
MUNDO MIX ITAREMA LTDA - ME
40369622000106
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO 40TÃO, EM EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE IATREMA-CEARÁ. CONFORME ORDEM
|
|
22/01/2025
|
R$ 3.630,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
PEDRO ARTHUR RODRIGUES NUNES
60524625310
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, DESTINADA AS AÇÕES INTINERANTES EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ, SOB RESPONSA
|
|
23/01/2025
|
R$ 3.355,16
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA - CEARÁ. CONFORME ORDEM
|
|
23/01/2025
|
R$ 1.344,90
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME ORDEM DE
|
|
23/01/2025
|
R$ 1.475,60
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
FLOWERS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
33667738000166
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.01.23-0003-06.
|
|
23/01/2025
|
R$ 210.091,84
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
09444530000101
|
DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/6ª CÂMARA CIVEL - VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAREMA, TENDO COMO AUTOR: ANTONIO FLAVIO DE OLIVEIRA . CONF
|
|
23/01/2025
|
R$ 5.824,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME
04573785000142
|
AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABIULIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
|
24/01/2025
|
R$ 1.750,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
GLENNA KEZIA DA SILVA SOUSA
00319382303
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS POR OCASIÃO DO EVENTO DE DESPEDIDO DAS FÉRIAS COM ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFATIL, EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MU
|
|
24/01/2025
|
R$ 700,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
JOSÉ REGINALDO LIVINO
93140940300
|
SERVIÇO PRESTADO COM LOCUÇÃO E LOCAÇÃO DE SOM, DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO "40TÃO", EM COMEMORAÇÃO AO EVENTO ALUSIVO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SE
|
|
24/01/2025
|
R$ 1.700,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS
60349201323
|
SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIÇÃO DE EVENTOS ESPORÁTICOS, COM LOCAÇÃO DE BRIQUEDOS INFLÁVEIS E DISTRIBUIÇÃO DE SORVETE E ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL EM A
|
|
24/01/2025
|
R$ 2.740,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
UNDIME UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
23727373000164
|
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA UNDIME/CE (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ),SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DE ITAREMA-CE
|
|
27/01/2025
|
R$ 20.000,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CASAMENTO COMUNITÁRIO COMEMISSÃO DE REGISTRO E CERTIDÕES, CONCEDIDAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 40 (QUARENTA) BENEFICIAR
|
|
27/01/2025
|
R$ 275,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.01.27-0006
|
|
27/01/2025
|
R$ 275,00
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Empenho
|
MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 2025.01.27-0007
|
|
27/01/2025
|
R$ 575,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
FLOWERS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
33667738000166
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS AÇÕES ITINERANTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITAREMA, S
|
|
27/01/2025
|
R$ 359,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
FLOWERS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
33667738000166
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CASAMENTO COMUNITARIO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENDO EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITAREMA, SOB RESPONSABILIDADE
|
|
27/01/2025
|
R$ 356,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASÍCA, SOB RESPONSABILID
|
|
27/01/2025
|
R$ 55,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.CONFORME ORDEM DE COMPRA/SER
|
|
27/01/2025
|
R$ 220,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA/SER
|
|
27/01/2025
|
R$ 55,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
27/01/2025
|
R$ 110,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE-SMS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
27/01/2025
|
R$ 55,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
27/01/2025
|
R$ 55,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
27/01/2025
|
R$ 1.160,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS
60349201323
|
SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIÇÃO DE EVENTOS ESPORÁTICOS, COM LOCAÇÃO DE BRIQUEDOS INFLÁVEIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE AÇÕES INTINERANTES EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ITAREM
|
|
27/01/2025
|
R$ 55,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
27/01/2025
|
R$ 55,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DER PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
|
27/01/2025
|
R$ 1.200,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
N M DA SILVA LIMPEZA DE FOSSAS- ME
27864914000157
|
SERVIÇOS PRESTADOS DE ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DE TANQUES DE INFILTRAÇÃO E FOSSAS SÉPTICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE
|
|
27/01/2025
|
R$ 4.330,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
EDUARDA HELLEN SANTOS
60526200308
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DESTINADOS AS AÇÕES ITINERANTES DUARANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS EM ALUSÃO AOS 40 ( QUARENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ,
|
|
27/01/2025
|
R$ 2.930,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
DANGELA MARIA LOPES FONTENELE
65536576372
|
LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ( CERIMONIAL E APRESENTAÇÃO MUSICAL) DESTINADOS AO EVENTO CASAMENTO COMUNITÁRIO DUARANTE A PROGRAMAÇÃO DE FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 40
|
|
27/01/2025
|
R$ 2.700,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
R C RIBEIRO PECAS LTDA - ME
23731565000144
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ( REBOQUE ) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA "XCMG" PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
|
|
27/01/2025
|
R$ 2.200,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
2 J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
22148708000127
|
AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE
|
|
27/01/2025
|
R$ 5.120,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA
85320617372
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A LOCAÇÃO DE SOM NAS AÇÕES INTINERANTES NA SEDE EM PEDRA CHEIROSA, NOS DISTRITO DE CARVOEIRO, ALMOFALA E CORREGO DA VOLTA E NA LOCALIDADE DE PATOS, DURANTE A PROGAM
|
|
27/01/2025
|
R$ 3.036,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
ALESSANDRO DANIEL NASCIMENTO FÉLIX
61026053307
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS COM FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS DE ALMOFALA E DE GARGOÊ, SOBRE AUTOCUIDADO, AUTOESTIMA E SAÚDE MENTAL, RELACIONADAS A CAMPANHA JANEIRO BRANCO, JUNTO AO
|
|
27/01/2025
|
R$ 1.980,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
JOSE CLEUTON DE SOUSA ARAUJO
06395050311
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO COM SOLDA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O PORTÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO
|
|
27/01/2025
|
R$ 1.905,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
JOSE GILSON DE ANDRADE ROCHA
60525651365
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FORRÓ, NO DIA 30 DE JANEIRO EM PEDRA CHEIROSA, NA SEDE E NO DIA 01 DE FEVEREIRO NO DISTRITO DE ALMOFALA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO COMEM
|
|
27/01/2025
|
R$ 298,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
JOSE FELIPE DO NASCIMENTO
60525552383
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE DJ, NA ILHA DO GUAJIRU NO DIA 02 DE FEVEREIRO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO Á FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIP
|
|
27/01/2025
|
R$ 715,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
FRANCISCO CLEANO DOS SANTOS CARVALHO
04979166300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FORRÓ, NO DIA 02 DE FEVEREIRO NA ILHA DO GUAJIRU, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO À FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNI
|
|
27/01/2025
|
R$ 953,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
ANTHONY CHRISTIAN BRITO FRANCO
08909702389
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE PAGODE NA ILHA DO GUAJIRU, NO DIA 02 DE FEVEREIRO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO À FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUN
|
|
27/01/2025
|
R$ 1.012,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
JOSÉ JURANDI ARAÚJO
04716460320
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FORRÓ, NO DIA 03 DE FEVEREIRO NA LOCALIDADE DE PATOS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO À FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO
|
|
27/01/2025
|
R$ 953,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
JOSE TIAGO DE ARAUJO
06820505396
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FORRÓ, NO DIA 31 DE JANEIRO NO DISTRITO DE CARVOEIRO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO Á FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO
|
|
27/01/2025
|
R$ 1.012,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
ROMARIO WESLEY MARTINS DO NASCIMENTO
61414863390
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FORRÓ, NO DIA 04 DE FEVEREIRO NO DISTRITO DE CORREGO DA VOLTA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO Á FESTA DE EMANCIPAÇÃO POL
|
|
27/01/2025
|
R$ 9,39
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
27/01/2025
|
R$ 3.572,39
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
27/01/2025
|
R$ 777,58
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|