17/03/2025
|
R$ 1.382,55
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
17/03/2025
|
R$ 5.828,35
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
17/03/2025
|
R$ 2.078,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
17/03/2025
|
R$ 280,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
71794700072
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAREMA NO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO C
|
|
17/03/2025
|
R$ 120,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FRANCISCO DIOGENES DOS SANTOS
04244293302
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAREMA NO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO C
|
|
17/03/2025
|
R$ 120,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
LUIZA FERNANDA ARAUJO MONTEIRO
04310986382
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAREMA NO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO C
|
|
17/03/2025
|
R$ 120,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
VERONICA MARIA DA SILVA MITROS COUTINHO
60573374333
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAREMA NO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO C
|
|
17/03/2025
|
R$ 120,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
MAYRA ALICIA DE AGUIAR
07197211301
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAREMA NO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO C
|
|
17/03/2025
|
R$ 120,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
KALLYNE DE QUEIROZ MONTEIRO MENEZES
61967688320
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAREMA NO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO C
|
|
17/03/2025
|
R$ 120,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
ANA INGRID DOS SANTOS SILVA
61375541390
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAREMA NO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO C
|
|
17/03/2025
|
R$ 120,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
MAGILA MARIA VERAS DA COSTA
06610219397
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAREMA NO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO C
|
|
17/03/2025
|
R$ 140,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
COOPERA CERTIFICADORA LTDA - ME
42932354000114
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
|
|
17/03/2025
|
R$ 900,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS EVENTOS DE PEIXAMENTO NO ALAGAMAR, ENTREGA DE CANOAS E ENTREGA DE KIT MULTIMIDIA PARA COLONIA DE PESCADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESEN
|
|
17/03/2025
|
R$ 500,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
35979817000138
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATRAÇÃO MUSICAL PARA OS EVENTOS DE PEIXAMENTO NO ALAGAMAR, ENTREGA DE CANOAS E ENTREGA DE KIT MULTIMIDIA PARA COLONIA DE PESCADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVI
|
|
17/03/2025
|
R$ 7.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
ANTONIO TALYS PONTE - ME
32190741000179
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO DE
|
|
17/03/2025
|
R$ 8.019,20
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
23494313000149
|
AQUISIÇÃO DE KIT FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DOAÇÕES CONCEDIDAS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 405/2009. SOB A RESPONSABILIDADE D
|
|
17/03/2025
|
R$ 9.195,98
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
23494313000149
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DOAÇÕES CONCEDIDAS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 405/2009. SOB A RESPONSABILID
|
|
17/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251625457) PARA O PROJETO E ORÇAMENTO DA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ITAREMA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICO
|
|
18/03/2025
|
R$ 914,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARCIO VITOR ALVES RIBEIRO
05146701342
|
RESSARCIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS PAGO E NOTA FISCAL DO RECOLHIMENTO POSTERIORMENTE PELA NÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO, EM CON
|
|
18/03/2025
|
R$ 2.540,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME
18895296000111
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTINADOS A ATENDER A SEC.DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA-C
|
|
18/03/2025
|
R$ 3.320,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME
18895296000111
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTINADOS A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
|
18/03/2025
|
R$ 2.650,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME
18895296000111
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNI
|
|
18/03/2025
|
R$ 154.199,62
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
20160697000175
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DIOMÉDIO LUIZ DA SILVEIRA (PRAÇA DOS FEIRANTES) NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSA
|
|
18/03/2025
|
R$ 7.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
ANTONIO TALYS PONTE - ME
32190741000179
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO DE
|
|
18/03/2025
|
R$ 796,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
ORTOFOR PRODUTOS ORTOPÉDICOS - ORTOPEDIA FORTALEZA
07291198000159
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO (BOTA ORTOPEDICA COM FORMA) SOB MEIDA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA PACIENTE: YANNA ESTER BARROS PIRES, CONFORME PARECER SOCIAL E LAUDOS EM ANEXO, JU
|
|
20/03/2025
|
R$ 180.014,86
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
20/03/2025
|
R$ 132.047,67
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
25234497000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E.M.E.F RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO, NA
|
|
20/03/2025
|
R$ 3.501,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA ( LANCHE, QUENTINHA E COFFEE BREAK COMPLETO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA
|
|
20/03/2025
|
R$ 3.000,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA ( LANCHE E QUENTINHA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREM
|
|
20/03/2025
|
R$ 2.838,50
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA ( LANCHE E COFFEE BREAK COMPLETO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CON
|
|
20/03/2025
|
R$ 3.498,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA ( LANCHE, QUENTINHA E COFFEE BREAK COMPLETO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULT
|
|
20/03/2025
|
R$ 4.005,90
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (REFEIÇÃO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E
|
|
20/03/2025
|
R$ 90,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
JOSE ALBERTO SANTANA
54499380391
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR COMO REPRSENTATE DA GUARDA MUNICIPAL DE ITAREMA NO 1º ENCONTRO DE COMANDANTES DE GUARDAS MUNICIPAIS DO CEARÁ, NA CIDADE D
|
|
20/03/2025
|
R$ 90,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
JOSÉ EWERTON OLIVEIRA
69106177387
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR COMO REPRSENTATE DA GUARDA MUNICIPAL DE ITAREMA NO 1º ENCONTRO DE COMANDANTES DE GUARDAS MUNICIPAIS DO CEARÁ, NA CIDADE D
|
|
20/03/2025
|
R$ 90,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
JOSÉ EWERTON OLIVEIRA
69106177387
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE ITAREMA NO 1º ENCIONTRO DE COMANDANTES GUARDA MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEARÁ, NO
|
|
20/03/2025
|
R$ 90,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
JOSE ALBERTO SANTANA
54499380391
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE ITAREMA NO 1º ENCIONTRO DE COMANDANTES GUARDA MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEARÁ, NO
|
|
20/03/2025
|
R$ 2.199,39
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
35979817000138
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATRAÇÕES DE RENOME LOCAL E SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INTALAÇÃO DE LONA PARA COMUNICAÇÃO VISUAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO M
|
|
20/03/2025
|
R$ 1.422,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
15652706000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE NO ,LOCAL DETINADO A ATENDER AS N
|
|
20/03/2025
|
R$ 3.449,98
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM/INSTALAÇÃO E TRANSPORTE AO LOCAL DESTINADO DO EVENTO, JUNTO A SECRETARIA
|
|
21/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251610235) DE ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA GERARDA BONIFÁCIO RODRIGUES, NA LOCALIDADE DE SAGUINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR
|
|
21/03/2025
|
R$ 1.428,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
TRILHA VEÍCULOS LTDA
04681823000342
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR OCASIÃO DA REVISÃO POR GARANTIA DE VEÍCULO NOVO ( VEÍCULO DE PLACA TIE3I18), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNI
|
|
21/03/2025
|
R$ 271,16
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
TRILHA VEÍCULOS LTDA
04681823000342
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR OCASIÃO DA REVISÃO POR GARANTIA DE VEÍCULO NOVO ( VEÍCULO DE PLACA TIE3I18), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNI
|
|
21/03/2025
|
R$ 399,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
TRILHA VEÍCULOS LTDA
04681823000342
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS( SERVIÇOS DE OXI-SANITIZAÇÃO) POR OCASIÃO DA REVISÃO POR GARANTIA DE VEÍCULO NOVO ( VEÍCULO DE PLACA TIE3I18), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE
|
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21/03/2025
|
R$ 270,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
TRILHA VEÍCULOS LTDA
04681823000342
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR) POR OCASIÃO DA REVISÃO POR GARANTIA DE VEÍCULO NOVO ( VEÍCULO DE PLACA TIE3I18), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETA
|
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21/03/2025
|
R$ 700,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
MARCOS ANTONIO GOMES MONTEIRO
05184230343
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COMO DJ, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ARENINHA MANOEL MIQUEIAS NA LOCALIDADE DE COMONDONGO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUD
|
|
21/03/2025
|
R$ 4.138,80
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA:POK-0G39, PERTENCENTE A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E
|
|
21/03/2025
|
R$ 1.736,30
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA Nº POK:0G39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME PR
|
|
21/03/2025
|
R$ 3.787,99
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBV-7H50, PERTENCENTE A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI
|
|
21/03/2025
|
R$ 1.740,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: NQP-7407, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
|
|
21/03/2025
|
R$ 4.350,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OSM 6007, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAREMA-CE, JUNTO A
|
|